索引號(hào) | 11341722003251526K/202507-00011 | 組配分類 | 財(cái)政收支情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局(縣國資委) | 發(fā)文日期 | 2025-07-07 15:36 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 財(cái)政收支情況 |
信息來源 | 縣財(cái)政局(縣國資委) | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
信息名稱 | 郎溪縣2025年6月份財(cái)政收支執(zhí)行情況 | 內(nèi)容概述 | 一、財(cái)政收入情況全縣6月份完成收入25192萬元(不含上劃中央、省級(jí)收入,下同),累計(jì)完成133263萬元,減收7254萬元(與上年同期相比,下同),下降5.2%。 |
一、財(cái)政收入情況
全縣6月份完成收入25192萬元(不含上劃中央、省級(jí)收入,下同),累計(jì)完成133263萬元,減收7254萬元(與上年同期相比,下同),下降5.2%。
(一)一般公共預(yù)算收入完成情況
全縣6月份完成一般公共預(yù)算收入20602萬元,累計(jì)完成108182萬元,增收307萬元,增長0.3%。
分部門及主要稅種完成情況:
1.稅務(wù)部門6月份完成11853萬元,累計(jì)完成69824萬元,減收408萬元,下降0.6%。其中:國內(nèi)增值稅累計(jì)完成37207萬元,增收635萬元,增長1.7%;所得稅累計(jì)完成6993萬元,增收1668萬元,增長31.3%;城市維護(hù)建設(shè)稅累計(jì)完成2941萬元,減收129萬元,下降4.2%;城鎮(zhèn)土地使用稅累計(jì)完成5026萬元,增收922萬元,增長22.5%;契稅累計(jì)完成2909萬元,減收3402萬元,下降53.9%。
2.財(cái)政部門6月份完成8749萬元,累計(jì)完成38358萬元,增收715萬元,增長1.9%。
(二)基金預(yù)算收入完成情況
全縣6月份基金預(yù)算收入完成4590萬元,累計(jì)完成25081萬元,減收7561萬元,下降23.2%。
分基金種類完成情況:
社會(huì)保險(xiǎn)基金完成3012萬元,累計(jì)完成15842萬元,增收7856萬元,增長98.4%(因選擇較高檔次繳費(fèi)的參保人員較多,且一次性補(bǔ)繳以前年度金額較大);政府性基金完成1578萬元,累計(jì)完成9239萬元,減收15417萬元,下降62.5%。
分部門完成情況:
稅務(wù)部門6月份完成4431萬元,累計(jì)完成24400萬元,減收6982萬元,下降22.2%。財(cái)政部門6月份完成159萬元,累計(jì)完成681萬元,減收579萬元,下降46%。
二、財(cái)政支出情況
全縣6月份完成支出41945萬元,累計(jì)完成240659萬元(其中:縣級(jí)支出211858萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出28801萬元),減支49700萬元,下降17.1%。
(一)一般公共預(yù)算支出完成情況
全縣6月份完成一般公共預(yù)算支出29360萬元,累計(jì)完成175930萬元(其中:縣級(jí)支出153825萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出22105萬元),減支8012萬元,下降4.4%。其中:一般公共服務(wù)支出累計(jì)完成24909萬元,增長26%(主要因本年工資提標(biāo)、預(yù)發(fā)目標(biāo)考核獎(jiǎng)金同期相比增加);教育支出累計(jì)完成38980萬元,與上年持平;科學(xué)技術(shù)支出累計(jì)完成8882萬元,下降40.1%(因產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金項(xiàng)目支出同期相比減少);社會(huì)保障和就業(yè)支出累計(jì)完成26797萬元,下降3.7%(主要因單位坐實(shí)職業(yè)年金金額同期相比減少);衛(wèi)生健康支出累計(jì)完成10038萬元,增長21.1%(主要因城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金支出增加);城鄉(xiāng)社區(qū)支出累計(jì)完成9356萬元,下降41.7%(主要是因郎川控股集團(tuán)有限公司債務(wù)化解項(xiàng)目支出同期相比減少、部分縣級(jí)配套項(xiàng)目資金暫未列支);農(nóng)林水支出累計(jì)完成23123萬元,下降27%(因國債項(xiàng)目資金支出同期相比減少);交通運(yùn)輸支出累計(jì)完成8755萬元,增長53.1%(因本年S214省道改建工程PPP項(xiàng)目在本科目列支);自然資源海洋氣象等支出完成4100萬元,增長90.4%(主要因上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金列支金額較大);住房保障支出完成3808萬元,增長13%(因本年工資提標(biāo),配套住房公積金支出增加)。
(二)基金支出完成情況
全縣6月份完成基金預(yù)算支出12585萬元,累計(jì)完成64729萬元(其中:縣級(jí)支出58033萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出6696萬元),減支41688萬元,下降39.2%。其中:政府性基金支出累計(jì)完成49135萬元,減支49320萬元,下降50.1%(主要因國有土地使用權(quán)出讓金支出和新增專項(xiàng)債券資金同比減少);社會(huì)保險(xiǎn)基金支出累計(jì)完成15594萬元,增支7632萬元,增長95.9%。
三、財(cái)政收支運(yùn)行特點(diǎn)
(一)財(cái)政收入增長不穩(wěn)定。因經(jīng)濟(jì)增長的不確定性仍然較大,今年上半年,我縣一般公共預(yù)算收入呈“正負(fù)交替”增長現(xiàn)象,1-6月份增幅分別為0.3%、-7.8%、1.2%、-2.1%、-6.9%、0.3%,財(cái)政收入增長極不穩(wěn)定。因全縣主體稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源稅收貢獻(xiàn)走低,加上可盤活的存量資產(chǎn)資源等一次性收入空間縮小,我縣財(cái)政收入增長后勁乏力,增收壓力較大。
(二)收入質(zhì)量有所提高。二季度,我縣稅收收入累計(jì)完成65418萬元,稅收占比為60.5%,較一季度提高6.1個(gè)百分點(diǎn),較上年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn),收入質(zhì)量有所改善。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行壓力下,加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域稅收征管,培植多元化可持續(xù)財(cái)源,降低對(duì)非稅收入的依賴程度尤為重要。
(三)財(cái)政支出降幅有所擴(kuò)大。二季度,我縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成175930萬元,同比減支8012萬元,下降4.4%,降幅較5月份擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。十三個(gè)大類民生支出136063萬元,占一般公共預(yù)算支出總量的77.3%,同比下降4.7個(gè)百分點(diǎn),其中:科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水等重點(diǎn)領(lǐng)域支出降幅明顯。下半年,受財(cái)政收入和庫款因素影響,我縣財(cái)政支出將面臨較大不確定性。
四、2025年6月財(cái)政主要工作
(一)強(qiáng)化收入征管調(diào)度。我局緊盯年初預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù),全面分析財(cái)稅形勢,積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和房地產(chǎn)行業(yè)整體市場低迷等困難,與稅務(wù)及相關(guān)部門單位形成工作合力,強(qiáng)化措施,加強(qiáng)收入征管調(diào)度,動(dòng)態(tài)跟蹤收入完成情況,做實(shí)做細(xì)收入預(yù)期研判,及時(shí)解決組織收入工作中出現(xiàn)的各種問題,做到應(yīng)收盡收。
(二)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金專項(xiàng)整治復(fù)查工作。為整治鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金管理亂象,確保資金安全、規(guī)范、高效使用,為鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)實(shí)保障,根據(jù)《郎溪縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金專項(xiàng)整治具體工作舉措>的通知》(財(cái)監(jiān)〔2025〕48號(hào)),6月16至18日,我局財(cái)政監(jiān)督檢查局聯(lián)合各業(yè)務(wù)股室開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金專項(xiàng)整治縣級(jí)復(fù)查工作。重點(diǎn)實(shí)地抽查2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),對(duì)預(yù)算收支、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目資金、內(nèi)控機(jī)制四個(gè)方面進(jìn)行全面檢查。下一步,我局將督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)要以查促改、立行立改,在抓好具體問題整改的同時(shí),剖析問題成因,建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用監(jiān)管長效機(jī)制,防止問題屢查屢犯。